Как сделать ведомость на выплату дивидендов в 1с 8.3 зуп

Видео Начисление дивидендов в 1С 8.3 ЗУП учредителю загружено на YouTube 21-08-2022. Сумма начисленных дивидендов. Прямо из этого документа можно автоматически создать платежные поручения, на перечисление НДФЛ и дивидендов сотруднику. Для этого надо воспользоваться кнопкой "Выплатить".

1С: дивиденды

Как сделать начисление дивидендов в 1С:Бухгалтерия 8? Если получатель – нерезидент РФ, то ставка НДФЛ – 15 % (независимо от размера дивидендов, а также вне зависимости, получает организация, которая распределяет дивиденды, дивиденды от других компаний или нет).
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1 В открывшейся форме выбираем период, за который хотим увидеть сумму, указываем счет 84.01 и жмем «Сформировать», сальдо на конец периода по кредиту данного счета и будет сумма прибыли, которая может быть распределена на выплату дивидендов и выплачена.
PRO учет дивидендов в конфигурации Зарплата и Управление персоналом для Казахстана, ред. 3.1 «Начисление Дивидендов в программах 1С Зарплата и Управление Персоналом 2.5 и 3.0».

Настройка дивидендов в 1С 8.3 ЗУП: подробная инструкция

Подробное руководство по начислению и выплате дивидендов в программе 1С:ERP. Правовые аспекты дивидендных начислений и выплат. Вся процедура регистрации выплаты и начисление дивидендов в 1с 8.3 зуп внутри организации проходит внутри документа. Она открывается в меню «Расчет зарплаты» > «Касса и банк» > «Зарплата к выплате». Узнайте, как грамотно отразить начисление и выплату дивидендов в программе 1С Зарплата и управление персоналом с учетом последних изменений 2024 года. В нашей статье читайте подробную инструкцию как начислить и выплатить дивиденды в 1С 8.3 ЗУП. В программе 1С 8.3 ЗУП дивиденды начисляют только по сотрудникам и физическим лицам.

Расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в программе 1С:ЗУП.

В поле Дата выплаты укажите дату выплаты дивидендов. Именно этой датой будут зафиксированы суммы исчисленного, удержанного НДФЛ при проведении документа. Установите флажок Налог перечислен и укажите дату перечисления НДФЛ по дивидендам, а в поле Реквизиты платежа — реквизиты платежного документа. Флажок Соответствует статье 226.

С 2023 г. До 2023 г. Это было связано с тем, что если выплачивались дивиденды от АО, то уплатить НДФЛ необходимо было не позднее одного месяца с даты выплаты дохода.

При подборе физических лиц по умолчанию предлагаются только те, которым ранее регистрировались дивиденды в карточке таких физических лиц в разделе Работа указывается, что это лицо является акционером выбранной организации.

Необходимость деления премии на доходы с кодом 2002 и 2003 вызывает вопрос о том, что понимается под словом «премия». С точки зрения Трудового Кодекса ст. Статья 135 ТК РФ, регламентирующая установление заработной платы, гласит, что системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Статья 191 ТК РФ перечисляет премию в качестве одного из средств поощрения за труд. Других упоминаний в Трудовом Кодексе слова «премия» нет, и, следовательно, все премии, назначенные в соответствии с ТК РФ, связаны с оплатой труда. Итак, приказ ФНС России разделил все премии на премии с кодом: 2002 — суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами контрактами и или коллективными договорами выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений ; 2003 - суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений. Подразумевается, что вознаграждения, выплачиваемые за счет прибыли, не назначаются за трудовые достижения, а бывают приурочены к юбилейным датам и праздникам, поощряют спортивные или иные творческие успехи.

Если в локальных нормативных актах, регулирующих такие вознаграждения, не используется слово «премия», то такие выплаты относятся к доходу с кодом 4800. В письме от 07. Дата фактического получения дохода по таким премиям должна считаться как последний день месяца, за который данная премия начислена. Таким образом, Верховный Суд уточнил, как квалифицировать премии за производственные результаты код 2002 , имеющие месячную периодичность. Письмо Минфина России от 29. Для них датой фактического получения дохода устанавливается день, когда деньги выдали из кассы или перечислили с расчетного счета компании на карту работника. Как настроить виды расчета премий в «1С:ЗУП 8» ред. Дата фактического получения дохода для премии определяется в зависимости от Категории дохода.

Категория дохода указывается в карточке вида расчета на закладке Налоги, взносы, бухучет и может принимать значения: Оплата труда ; ; Прочие доходы. Для начисления с категорией дохода Оплата труда в качестве Даты фактического получения дохода в отчете 6-НДФЛ устанавливается последний день месяца, за который выполнено это начисление. Для других начислений Дата фактического получения дохода в отчете 6-НДФЛ — это день реальной выплаты дохода сотруднику. Если в карточке Вида дохода для НДФЛ установлен флаг Соответствует оплате труда , то Категория дохода может быть выбрана: Оплата труда ; Прочие доходы от трудовой деятельности. Если Вид дохода для НДФЛ не Соответствует оплате труда флаг не установлен то для выбора доступны категории: Прочие доходы от трудовой деятельности ; Прочие доходы. Настройка премии за производственные результаты Настройка категорий дохода Для премий за производственные результаты следует установить Код дохода «2002» и в зависимости от периодичности премии выбрать Категорию дохода из вариантов: Оплата труда ; Прочие доходы от трудовой деятельности см. Настройка премии, выплачиваемой за счет средств прибыли организации Для премий, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений следует установить Код дохода 2003. Предоставляется выбор Категории дохода из следующих вариантов: Прочие доходы от трудовой деятельности ; Прочие доходы см.

Документ "Премия" Обратите внимание , что уточнение категории в этом случае важно для выбора ставки НДФЛ нерезидентам. Рассмотрим примеры настройки премий в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 и отражения в расчете 6-НДФЛ. Пример 1 Ежемесячная премия с Кодом дохода «2002» и Категорией дохода «Оплата труда» начисляется по отдельному документу. Премия заявлена, как ежемесячная.

Система 1С составила для нас поручения. Если все правильно, то нажмите «Отправить в банк».. Начисление вручную Автоматический режим не всем кажется удобным, поэтому мы предлагаем еще вариант ручного начисления. Снова переходим в меню «Операции», «Бухгалтерский учет», но теперь нажимаем на строку «Операции, введенные вручную». Нажимаем «Создать».

У нас открылось новое окно. Вбиваем данные. Указываем организацию, наименование платежа, сотрудников, код и сумму. Переходим к НДФЛ.

Вариант 2: документ Начисление дивидендов — для начисления дивидендов по физ.

Так в нашем примере по физическому лицу Земляникину А. В нашем примере проводку создаем по сотруднику Белоцветикову И. Дт 75. В этом случае по дивидендам нужно отчитаться в составе Декларации по налогу на прибыль. Для этого: 1.

В ЗУП 3.

Дивиденды в 1С 8.3

1С ЗУП - распределение чистого дохода В данной статье мы рассмотрим, как сделать начисление и выплату дивидендов в "1С: Зарплата и Управление Персоналом".
Настройка дивидендов в 1С ЗУП: пошаговая инструкция Как в 1С:Зарплата и управление персоналом ред.3.1 произвести начисление и выплату дивидендов? Ответ: Чтобы начислить дивиденды в программе ЗУП 3.1, необходимо перейти в раздел «Зарплата» – «Дивиденды» – «Создать».
Выплачиваем дивиденды в 1С ЗУП сотрудникам и физ. лицам Далее перейдем к выполнению действий в программе 1С ЗУП. Откроем раздел “Зарплата” и далее выберем пункт “Дивиденды”. Выплачиваем дивиденды в 1С ЗУП сотрудникам и физ. лицам. Создадим новый документ по кнопке “Создать” в открывшейся форме списка документов.
Дивиденды учредителю от других компаний в 1С ЗУП Для анализа суммы начисленных и подлежащих выплате дивидендов можно воспользоваться оборотно-сальдовой ведомостью по счету 75.02.

Начисление дивидендов в 1С ЗУП

Подробная инструкция по настройке дивидендов в 1С 8.3 ЗУП — самый эффективный способ управления выплатами команды и комфортного финансового планирования. Далее перейдем к выполнению действий в программе 1С ЗУП. Откроем раздел “Зарплата” и далее выберем пункт “Дивиденды”. Выплачиваем дивиденды в 1С ЗУП сотрудникам и физ. лицам. Создадим новый документ по кнопке “Создать” в открывшейся форме списка документов. Чтобы начислить дивиденды в программе ЗУП 3.1, необходимо перейти в раздел «Зарплата» – «Дивиденды» – «Создать». Затем заполнить документ, указав акционера, дату выплаты и перечисления НДФЛ, галку «Включать в декларацию по налогу на прибыль» ставить не нужно. Если необходимо выгрузить дивиденды акционеру (сотруднику) в рамках зарплатного проекта Сбербанка из ЗУП 3.1 в файл для дальнейшего зачисления на лицевые счета. Смысл в том что комиссия ниже, чем по обычным платежам. Для версии старше 3.0.60 в разделе “Зарплата и Кадры” выберем пункт “Начисление дивидендов”. В документе указываем нашу организацию, физ. лицо Иващенко и сумму начисленных дивидендов. Сумма начисленных дивидендов. Прямо из этого документа можно автоматически создать платежные поручения, на перечисление НДФЛ и дивидендов сотруднику. Для этого надо воспользоваться кнопкой "Выплатить".

«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как отразить получение дивидендов в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Эти ставки применяются к доходам резидентов, налоговые базы по которым исчисляются отдельно п. Рассмотрим эти изменения на примере конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3. В программе для определения налоговой базы используется категория доходов, которая указывается в виде начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет». В Январе 2021 года у сотрудника доход не превысил 5 млн.

Ведет семинары: 1С без администратора — это возможно! Ваш запрос успешно отправлен,.

Дивиденды — это доходы, выплачиваемые акционерам или участникам, учет выплаты дивидендов можно вести в программе 1С Зарплата и управление персоналом редакция 2. Как начислить процент по займу в 1С? Смотрите подробную видео-инструкцию. Читайте статью-инструкцию в блоге 1С «Как провести, начислить пр.. Это сумма дивидендов, которая подлежит выплате иностранной организации и сумма дивидендов, полученных самой организацией в текущем году и предыдущем году, если эта сумма дивидендов не учитывалась до этого в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. Дивиденды в 1С Бухгалтерия 8. Как начислить дивиденды в 1С Бухгалтерия 8 ред. После того, как дивиденды начислены, можно наконец-то порадовать получателей заслуженной суммой. Если сумма начислена физлицу, то перечисление производится на банковскую карточку физлица. Если перечисление производится организации, то на ее расчетный счет. С отчетности за 2020 год и далее отменено представление деклараций по земельному и транспортному налогам. Порядок взаимодействия организаций и налоговых … Сумма начисленных дивидендов в операции не будет равна сумме перечислений на карточку физлица или на расчетный счет организации. К резидентам относятся физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации 183 дня и более в течение последовательных 12 месяцев статья 207 НК РФ. В документе указывается месяц начисления, дата получения дохода.

Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление: Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника «Кадры» — «Сотрудники» — открыть конкретного сотрудника — «Выплаты, учет затрат». Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период».

Дивиденды в 1С:Бухгалтерия 8.3

Может я что не так делаю? Мне нужны общие цифры. Куда надо занести суммы аванса по каждому сотруднику, в семёрке заносилось в карточку, в восьмерке не вижу. Свод по зарплате за год Рассмотрим выплату через банк, так как данный способ наиболее распространенный в организациях. В меню «Зарплата и кадры» выберите пункт «Ведомости в банк». Создайте из формы списка новый документ.

В его шапке укажите месяц начисления, подразделение, тип выплаты за месяц или аванс. Так же здесь есть поле для указания зарплатного проекта. О нем будет сказано позднее. Далее нажмите на кнопку «Заполнить» и после того, как данные автоматически попадут в документ, проведите его. Смотрите также видео инструкцию по выплате авансу: И начислению и выплате заработной платы в 1С: Зарплатный проект в 1С 8.

В нем необходимо указать банковские данные. Зарплатный проект для сотрудника указывается в его карточке в разделе «Выплаты и учет затрат». Начисление зарплаты в 1с 8. Второй вариант настройки подразумевает ведение кадрового и зарплатного учета в другой программе, к примеру, в 1С ЗУП. В подразделе «Настройка учета зарплаты» указывается способ отражения зарплаты в бухучете, сроки выплаты зарплаты, резервы отпусков, территориальные условия и т.

Расчет зарплаты. Тут мы указываем, что будем учитывать больничные, отпуска и исполнительные документы. Важно помнить, что данный функционал будет работать только в том случае, когда число сотрудников не превышает 60 человек. Так же здесь настраиваются виды начислений и удержаний. Для удобства так же установим автоматический пересчет документа «Начисление зарплаты».

Отражение в учете. Зуп 8-свод начислений, аванс. Стандартно отчет выводит сводную информацию по начисленной и выплаченной зарплате за указанный период Но мы постараемся перенастроить отчет кат, чтобы получить информацию про начисленную и удержанную зарплату в произвольном периоде времени. Сначала зайдем в «Настройки» и удалим все, что там настроено стандартно.

В этом документе будет рассчитан НДФЛ с суммы премии. Обратите внимание, что он будет рассчитан на дату выплаты 03.

Далее перезаполняем документ Начисление зарплаты и взносов этот документ заполняется последним из документов начисления и ведомость на выплату. Переформировав отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев, мы убеждаемся в том, что во втором разделе появляется дополнительный блок выплат, который относится к разовой премии. Дата получения дохода строка 100 в нём равна 03. Остались вопросы по работе в 1С? Мы являемся официальным партнёром 1С и будем рады оказать Вам услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наших тарифах и услугах.

При необходимости вы так же можете настроить перечень начислений и удержаний по заработной плате. Вернитесь на форму настройки зарплаты и в разделе «Расчет зарплаты» выберите соответствующий пункт. Как правило, в типовой поставке конфигурации там уже будут данные. Операции учета НДФЛ в 1С НДФЛ начисляется не только на заработную плату, но и на отпуск, больничный и другие доходы, кроме доходов, предусмотренных законодательством например, пособие по уходу за ребенком. Он находится на одноименной вкладке данного документа. Так же здесь применяются вычеты. После проведения эти данные попадают в проводки.

Налог удерживается той датой, которой проводится документ. Он не удерживает НДФЛ с прочих доходов, таких как больничные, отпуска, дивиденды. Они находятся в меню «Зарплата и кадры». Формирование 6-НДФЛ относится к регламентирующей отчетности и сдается каждый квартал. Заполнение производится автоматически. В шапке выберите регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и укажите, что его формирование будет производиться по остаткам и оборотам. Через меню «Еще» — «Прочее» измените вариант отчета.

Настройки можно сделать, какими угодно. В данном примере мы убрали некоторые поля и сделали группировку по физическому лицу. Данный отчет позволит вам проверить корректность начисления и удержания НДФЛ. Настройка учета НДФЛ Настройка регистрации в налоговом органе Наиболее важная настройка, без нее не удастся сдать отчетность в контролирующие органы. Зайдем в справочник «Организации» меню «Главное» — «Организации». Выбрав нужную организацию, нажимаем кнопку «Еще…». Из выпадающего списка выбираем «Регистрация в налоговых органах»: Нужно внимательно заполнить все реквизиты.

Настройка учета заработной платы Данные настройки осуществляются в разделе «Зарплата и кадры» — «Настройка зарплаты». Зайдем в «Общие настройки» и укажем, что учет ведется в нашей программе, а не во внешней, иначе все разделы, связанные с учетом кадров и зарплаты, не будут доступны: Далее нажимаем на ссылку «Порядок учета зарплаты». Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно: В открывшемся окне нажимаем на ссылку «Настройка отчетов и налогов»: На закладке «НДФЛ» нужно указать, в каком порядке применяются стандартные вычеты: На закладке «Страховые взносы» нужно указать, по какому тарифу исчисляются страховые взносы: Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». На соответствующей закладке находится упомянутый справочник: Читайте также: Shadowplay как настроить качество Чтобы настроить налогообложение НДФЛ по каждому виду начислений и удержаний, нужно в окне «Настройка зарплаты» развернуть раздел «Расчет зарплаты»: В большинстве случаев данных настроек для начала учета зарплаты и НДФЛ достаточно.

В этом документе тоже появилась замечательная возможность: сразу же рассчитать зарплату за отработанный месяц, а также выбрать время выплаты, как в больничном. Как и было заявлено в документе «Отпуск» делаем выплату полностью: и отпускных и зарплаты за отработанное время: 31 июля начисляем зарплату за июль.

Обратите внимание, пользователи ЗУП 2. Это удобно! На отдельную закладку вынесены различные пособия, например пособие по уходу за ребенком. Затем, в начале августа выплачиваем зарплату за июль. Туда же попадает и больничный. В августе мы начисляем дивиденды учредителю. В программе ЗУП 3.

Никаких задолженностей перед акционерами, даже если они не сотрудники организации, в программе не возникает. Этот момент тоже важен. Вспомните, ведь в ЗУП 2. Начисляю зарплату за август. Выплачиваю ее в сентябре и начислю зарплату за сентябрь. Сразу скажу что и в ЗУП 2. Я проверила все по разным отчетам.

Который будет удерживаться с выплаты в октябре. Вроде были письма ФНС про эту строку и в предыдущей статье мы рассматривали их. Но вобщем здесь все осталось по-прежнему: Придется как всегда править руками. Теперь посмотрим на раздел 2. Все даты и суммы для тех кто сдает отчетность или читает мои посты уже третий раз в принципе понятны. Остановлюсь на двух моментах. Первый, это выплата дивидендов.

Вроде все абсолютно верно: выплатили 10. А что же насчет строки 120? Зато очень порадовали самые нижние строки 130 и 140. Они не выводятся на печать и не передаются в ФНС. Но на экране в программе нам эти строки видны. Зачем они? Здесь указаны суммы всех 130 и 140 строк раздела 2.

Это очень удобно. Кстати в программе ЗУП 2. И дала перечисления НДФЛ по дивидендам та же и итоговые строки 130 и 140 есть. Ну в общем на этом наверное можно было бы и закончить мои эксперименты.

1с не считает ндфл по ставке 15 процентов

В конфигурации 1С ЗУП Зайдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Дивиденды». Как видите, начисление и выплата дивидендов в «1С: Зарплата и Управление Персоналом» реализовано очень просто и доступно. Рассмотрим, как выполняется начисление дивидендов по сотруднику или физическому лицу (например, учредителю) в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1. В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в ведомости на выплату заработную плату с видом аванс суммы отражаются без учета копеек.

Дивиденды в 1С 8.3

Видео Начисление дивидендов в 1С 8.3 ЗУП учредителю загружено на YouTube 21-08-2022. Пошаговая инструкция как в 1С ЗУП создать, настроить, использовать зарплатный проект, как документально оформить включение в него сотрудников, что делать, если проектов несколько – на эти и другие вопросы отвечают специалисты Центра Компьютерных технологий. В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в ведомости на выплату заработную плату с видом аванс суммы отражаются без учета копеек. В зуп завела документ дивиденды. Сделала Отражение заработной платы в учёте, провела синхронизацию. У меня ндфл с дивидендов попал на 70 счет, а нужно на 75.02.

Зарплатный проект в 1С 8.3 ЗУП

Например, в момент расчета документа "Начисление зарплаты и взносов" случайно распровели "Ведомость на выплату аванса". После проведения ведомости доход и налог с аванса «уезжают» в месяц выплаты зарплаты. В результате исчисленный и удержанный налог «разъезжаются» по месяцам. Например, на скриншоте ниже в столбце "Осталось удержать". Шаг 3. Поиск расхождений между бухгалтерским учетом и учетом по НДФЛ Например, после расчета и выплаты аванса, по сотруднику ввели неявку с 10 числа до конца месяца. В результате по итогам месяца зарплата оказалась меньше аванса. В универсальном отчете для сверки бухгалтерского и налогового учета по сотруднику выводятся расхождения, как по доходам, так и по сумме налога.

Можно вывести только сотрудников с погрешностями и разобраться, что произошло в расчете. Другая ситуация: после расчета и выплаты аванса, сотрудника задним числом перевели с начала месяца в подразделение с другой регистрацией в ИФНС. Так может произойти, если кадровая служба работает в другой программе и сотрудники забыли предоставить документы вовремя. Также в универсальном отчете по сотруднику может отражаться пересортица по ИФНС в сумме налога, причем итоговая сумма расхождений будет равна нулю.

После синхронизации документ Отражение зарплаты в бухучете попадает в 1С:Бухгалтерии 3 и после установки в нем флажка Отражено в учете и проведении документа появляются проводки: для сотрудника: Дт 70 Кт 68. В текущих релизах 1С:Бухгалтерии 3 есть документ Начисление дивидендов Зарплата и кадры — Начисление дивидендов : Однако существуют особенности при использовании данного документа. В нем можно указать сумму дивидендов, автоматически рассчитается НДФЛ с них. При проведении будут сформированы проводки: Дт 84. При этом для сотрудника и для физического лица проводка формируется только по счету 75. Таким образом может получиться, что сумма по НДФЛ с дивидендов появится при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете, который «приедет» из 1С:ЗУП 3 и при проведении документа Начисление дивидендов.

То есть произойдет «задвоение» проводок по исчисленному НДФЛ. Варианты решения проблемы «задвоения» проводок по НДФЛ с дивидендов Чтобы этого избежать можно воспользоваться одним из трех нижеописанных вариантов решения.

В случае, когда данный флажок установлен, включенное в декларацию по налогу на прибыль получение дивидендов не будет отражено в указанной справке, что утверждено приказом Налоговой Службы в конце октября 2015 г. Как это происходит на практике Например, отчет за 2016 г. Для упрощения расчетов будем считать, что больше доходов в 2016 г.

После того как Вы ввели документ «Начисление дивидендов организации» в 1С:ЗУП и провели его, необходимо выполнить одно действие для создания дополнительных необходимых записей в информационной базе. Заходим в меню «Сервис — Дополнительные отчеты и обработки — Дополнительные внешние обработки» и в открывшемся окне выбираем пункт «Начисления по дивидендам». Будет открыто окно обработки. В этом окне в поле «Начисление дивидендов» необходимо выбрать соответствующий документ. После выбора документов будет заполнена таблица со списком ФИО и суммы — это записи из документа начисления дивидендов и выводится просто для самоконтроля и проверки. Далее необходимо нажать кнопку «Записать» и закрыть окно. При нажатии на кнопку «Записать» будет сформирован документ «Корректировка записей регистров» - будет выполнена запись по тем регистрам информационной базы, запись в которые не производится документом «Начисление дивидендов» если начисление производится физлицам, которые не являются сотрудниками. Отчет «Расчетная ведомость в произвольной форме». После начисления дивидендов и выполнения всех указанных действий в типовом отчете «Расчетная ведомость в произвольной форме» появится строка с сотрудником, которому начислены или выплачены дивиденды. При этом следует учесть следующее: Информация о выплате отразится в отдельной колонке Информация о начисленных дивидендах не выделена в отдельной колонке, но видна по факту наличия конечного сальдо в строке с сотрудника.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий